关于开展2022年度财务预算执行与决算审计的公告
 按照2023年度审计工作计划,经校领导批准,审计处自2023年1月12日起至2023年2月28日,对学校2022年度财务预算执行与决算进行审计。
 审计主要内容是:年度预算编制、预算执行情况;财务收支、资产及负债情况;上一年度审计报告有关整改意见的落实情况。
 在审计期间,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。
 审计组组长:邱 谦
 审计组成员:张明凤、瞿艳丽
 联 络 员:杨 波、冀跃芳
 联系电话:0719—8239876
 审   计   处
 2023年1月12日